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2025年邵阳市农业科学研究院部门预算
发布时间:2025-02-05 15:01:00
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目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。邵阳市农业科学研究院成立于2015年7月,正处级公益一类事业单位,2016年纳入全额拨款预算单位。我院的主要职责职能是:1、引进和培育水稻、旱粮、油料、瓜类、柑橘、中药材、花卉等农作物新品种。2、现代农业产业技术体系建设及公益农业试验。3、良种繁育技术的研究应用。4、配套生产技术研究、示范和推广。5、农产品加工技术研究与开发。6、开展生物技术研究与检测工作。7、组织开展农业学术交流、技术合作和科研人才培养工作。8、完成国家、省、市委市政府和市农业农村局交办的其他工作。

(二)机构设置。邵阳市农业科学研究院内设机构包括办公室、政工科、计划财务科、科技管理科、农场与基地建设科、生物技术研究与检测中心、粮油作物研究所、旱地作物研究所、柑桔研究所、瓜类研究所、蔬菜花卉研究所、茶叶研究所、农业生态研究所、农产品加工研究所,机关党委按照有关规定设置。

二、部门预算单位构成

1、邵阳市农业科学研究院只有本级,无二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市农业科学研究院本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2187.84万元,其中,一般公共预算拨款2187.84万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入万元,¨¨¨。收入较去年增加118.93万元,主要是我院人员增加、人员工资调增,增加机关事业单位职业年金缴费、单位健康体检费、工会经费行政补助等预算。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算 2187.84  万元,其中,一般公共服务 0 万元,公共安全 0  万元,教育  0 万元,科学技术 0  万元,社会保障和就业支出309.73万元,卫生健康支出73.14万元,农林水支出1678.05万元,住房保障支出126.92万元。支出较去年增加  118.93 万元,主要是我院人员增加、人员工资调增,增加机关事业单位职业年金缴费、单位健康体检费、工会经费行政补助等预算。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算 2187.84 万元,其中:公共安全支出 0 万元,占 0  %;社会保障和就业支出 309.73 万元,占 14.16 %;卫生健康支出73.14万元,占 3.34 %;农林水支出1678.05万元, 76.7 %;住房保障支出126.92万元,占 5.8   %。

具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数1782.84万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算405万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:科研创新及土地流转经费支出 405 万元,主要用于农业科研及管理,科技服务,技术示范推广,科创园基本建设,土地流转、矛盾调解、土地规划设计及土地整理等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级等 1 家行政事业单位的机关运行经费 188.24 万元,比上年预算增加 48.9 万元,增长35.09 %,主要是人数增加、增加工会经费行政补助预算。

(二)三公经费预算:2025年本部门机关本级等 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 13 万元,其中,公务接待费 3 万元,公务用车购置及运行费 10 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 10 万元),因公出国(境)费 0 万元。2025年“三公”经费预算较上年减少 万元,主要是公务接待费调减1万元。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算 0 万元,拟召开 8 会议,人数 200 人,内容为项目专家座谈及年度计划总结等;培训费预算 5 万元,拟开展农业技术培训,人数 2400 人,内容为 给企业、种植大户、农户等提供农作物技术指导培训  ;拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0 万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额 138 万元,其中,货物类采购预算 80 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 58 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车 2 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 2 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 2187.84万元,其中,基本支出 1782.84 万元,项目支出 405万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2025年部门预算表

附件:2025邵阳农科院预算公开表.xlsx



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